1. Februar 2010 15:43
hallo mikka! danke für deine antwort!
also in der Hilfe hab ich leider nichts gefunden was mir in dem fall weiterhelfen würde..Die Rechnung sollte, wenn von einem bestimmten Kreditor bestellt wird, auf Null lauten, und im Hintergrund nur der Einstandspreis verrechnet werden (betrifft eine Sache, in der eine Firma intern ohne VK-Preis weiterverrechnet).
Hab ich vielleicht eine Möglichkeit übersehen oder müsste man da echt was dazuprogrammieren?
Liebe Grüße und danke